厦门汉墨企业管理咨询有限公司ISO认证部
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  4.1 产品审核时机。

  4.1.2 根据产品的质量状况和顾客的信息反馈,每年至少开展一次全面的产品审核。当发生以下情况时,可由质量部组织对某些零件或阶段开展重点审核:

  a、重大的质量问题和投诉

  b、新产品投入批量生产前

  c、产品的生产形式发生重大变化(如自制→委外)

  4.2 审核的实施

  4.2.1 审核实施前一周,由质量部负责根据《产品审核计划》,列出活动计划,计划包括以下内容:

  a、审核目的或类型

  b、审核产品明细、阶段

  c、审核要求(可根据实际情况和产品重要性来明确)

  d、审核组成员和分工

  e、审核日期

  4.2.2审核组成员按照计划规定的时间和日程实施审核,按《产品检验规程》的内容进行用全尺寸检验的方式进行审核,将所发现的缺陷按照《产品缺陷分级表》进行分级评分,并将审核结果记录在《产品审核检查记录》上。

  4.3 审核报告

  4.3.1 质量部负责根据《产品审核检查记录》的记录进行整理,分析产品审核结果,编写《产品审核报告》。

  4.3.2 《产品审核报告》包括以下内容:

  a、被审核产品明细

  b、审核目的或类型

  c、审核日期

  d、审核组成员

  e、审核综述

  f、审核结论

  g、纠正措施/预防措施要求(必要时)

  4.3.3 当产品审核有纠正措施/预防措施要求时,按照《纠正措施/预防措施程序执行》质量部负责产品审核提出的纠正措施/预防措施的跟踪验证工作,做出跟踪验证结论并记录在《纠正措施/预防措施记录》上。

  4.4产品审核结果作为管理评审活动输入的一部分,由质量部提交管理评审。

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